

老師,以前年度開出的增值稅專用發票,對方未抵扣。現在要重新開,以前的那個發票怎么辦啊?直接在開票軟件里開了負數發票。是不是要先在電子稅務局填紅字發票開具申請啊?小白不知道咋搞
答: 您好 要收回以前年度的發票聯跟抵扣聯 然后在開票系統開具紅字發票信息表 提交審核通過過 開具紅字發票
增值稅電子專用發票負數和 增值稅電子專用發票紅字信息填開 啥區別
答: 紅字發票和負數發票都是增值稅專用發票,其區別在于紅字發票和負數發票的開具方式和目的不同。 紅字發票主要用于企業銷售貨物或提供勞務時,因開票有誤、銷貨退回、服務中止、銷售折讓等情形而需要開具負數的增值稅專用發票,即沖減原銷項金額。紅字發票的開具需要經過稅務機關的批準,并且只能用于沖減原銷項金額,不能用于抵扣其他稅款。 負數發票則是由企業自行開具的,用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款。負數發票的開具需要經過企業的申請和稅務機關的批準,并且只能用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項金額。 因此,紅字發票和負數發票的主要區別在于開具的目的和方式不同。紅字發票主要用于沖減原銷項金額,而負數發票則主要用于抵扣之前已經申報但未繳納的稅款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我是UK開票軟件 我要紅沖發票 我先開了一張“開具紅字增值稅專用發票信息表”然后開具增值稅專用發票負數點擊開來要上傳信息表 請問怎么上傳
答: 同學,你好 紅字信息表先要下載









粵公網安備 44030502000945號



k1 追問
2022-04-25 11:10
bamboo老師 解答
2022-04-25 11:33