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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2022-04-25 13:44

同學,你好
沒有認證前先計入
借:原材料 
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
 貸:銀行存款
認證后
借應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
如果有留抵稅額可以不結轉,等到需要納稅時轉入應交稅費-未交增值稅

安詳的獵豹 追問

2022-04-25 14:12

老師正規的做法是這樣的,我現在接的帳,之前他們做的已經抵扣的進項都放到了應交稅費-應交增值稅-已抵扣進項稅 ,待認證的這些直接就做到了應交稅費-應交增值稅-進項稅 , 根據已抵扣的進項稅和本月銷項稅來結轉未交增值稅,我接著做,怎么做才能把那些沒有抵扣的進項稅做到待認證進項稅里,直接做一個相反分錄嗎?  
借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額   貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅  可以嗎?以后的期間就按照您說的這個去做

文靜老師 解答

2022-04-25 14:27

可以的,同學,把之前進到進項稅額的金額轉入到待認證進項稅額,把之前進到已抵扣進項稅額的金額轉入到進項稅額,調整成正規的做法
調整完后進項稅額和認證系統憑票抵扣的金額? 計算抵扣的金額核對相符,和申報表二核對相符

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
你好,學員,這個沒問題的
2022-10-29 13:07:50
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
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