老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


1.計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬-工資2.發放工資借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款.應交稅費-個人所得稅其他應付款-個人負擔社保公積金,3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保4.支付社保借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款5.繳納個稅借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
答: 你好,對的是的,是這么做的。
本月應發工資6000,社保個人部分565.8單位部分1431.12,個人所得稅13.03,實發工資5421.17計提工資社保分錄是否如下?:銀行賬戶錢不夠,只扣了社保,工資是老板墊付計提工資:借 管理費用6000貸 應付職工薪酬6000計提社保:借 管理費用社保1431.12貸 應付職工薪酬社保1431.12發放工資:借 應付職工薪酬6000貸 其他應付款5421.17 其他應付款社保565.8 應交稅費13.03繳納社保:借 應付職工薪酬社保1431.12 其他應付款社保565.8貸 銀行存款1996.92個稅扣款:借 應交稅費 個人所得稅13.03貸 銀行存款13.03
答: 你好,分錄正確的。可以讓老板打款到公司,然后發放時從公司賬戶發出去。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,會計分錄,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款,錯在哪?答案是,借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款或者(貸記其他應收款-社保),答案我沒有明白
答: 你好,一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中,和單位繳納的部分一起支付









粵公網安備 44030502000945號



蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:45
蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:47
郭老師 解答
2022-04-26 13:48
蘭生幽谷 追問
2022-04-26 13:51
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2022-04-26 13:53
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2022-04-26 14:00
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2022-04-26 14:03