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學堂用戶cs9zfe
于2022-04-27 10:35 發布 ??1735次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2022-04-27 10:35
你好!去年分錄寫一下我來改
學堂用戶cs9zfe 追問
2022-04-27 10:37
借管理費用103960.4借應交稅費應交增值稅(進賬)1039.6貸應付賬款105000
QQ老師 解答
2022-04-27 10:43
你好!借:以前年度損益調整 貸:應交稅費應交增值稅(進賬)就可以 然后借:未分配利潤 貸以前年度損益調整
2022-04-27 10:47
好的謝謝老師
2022-04-27 10:48
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去年收到的普票總額是105000元,做成了價稅分離,今年應該怎么調整
答: 你好!去年分錄寫一下我來改
老師,你好!我在去年記賬時進項未做價稅分離處理,今年想調整怎么辦?
答: 同學你好,一般情況下,直接借:應交稅費-應交增值稅-進項,貸:以前年度扣益調整等科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,專票價稅分離交稅 普票要價稅分離交稅嗎?
答: 您好!普通發票不需要分離
繳納印花稅,合同金額如果價稅分離,是不按價款繳納印花稅?如果沒有價稅分離呢,是不要整個填寫合同總金額繳納印花稅?
討論
普通發票所以不需要價稅分離么?
老師您好,我們收購農產品發票上金額是2900,稅額上是免稅的,是普通發票,這樣我計算稅額的時候是直接用2900乘以9%嗎?不用再價稅分離了是嗎?
老師,請問,專票買貨入賬時忘記價稅分離了,怎么調整啊
收到一張餐飲費的普票要怎么做賬呢?需要價稅分離嗎
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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學堂用戶cs9zfe 追問
2022-04-27 10:37
QQ老師 解答
2022-04-27 10:43
學堂用戶cs9zfe 追問
2022-04-27 10:47
QQ老師 解答
2022-04-27 10:48