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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-27 19:41

1借固定資產1200000
應交稅費應交增值稅進項稅額192000
貸銀行存款1392000

暖暖老師 解答

2022-04-27 19:42

2借原材料560000
應交稅費應交增值稅進項稅額89600
貸應付賬款649600

暖暖老師 解答

2022-04-27 19:42

3借原材料500000
應交稅費應交增值稅進項稅額30000
貸應付票據530000

暖暖老師 解答

2022-04-27 19:43

4借銀行存款464000
貸固定資產清理400000
應交稅費應交增值稅銷項稅64000

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相關問題討論
1借固定資產1200000 應交稅費應交增值稅進項稅額192000 貸銀行存款1392000
2022-04-27 19:41:25
你好 借:長期待攤費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2022-04-09 20:01:46
一、購入機器設備會計分錄: 借:庫存商品 500000元 貸:銀行存款 500000元 二、貨運增值稅會計分錄: 借:應交稅費 1800元 貸:銀行存款 20000元 三、增值稅會計分錄: 借:應交稅費 65000元 貸:庫存商品 65000元 拓展知識:上述會計分錄中,購入機器設備的增值稅可以作為進項稅額計入營業稅減免科目,而貨運的增值稅應作為購買方的附加稅支出。
2023-03-03 12:17:37
你好 (1)編制智云公司上述業務的會計分錄。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費—未交增值稅 ,應交稅費—應交增值稅(已交稅金),?貸:銀行存款 (2)月末計算本月應納增值稅稅額=52000—13000—3萬 (3)計算月終轉出應交未交增值稅額,并作出會計分錄。 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2022-11-29 14:57:31
債務人 借:應付賬款 22.6 貸:原材料 10 應交稅費-應交增值稅(銷項)1.56 銀行存款 5 其他收益6.04 債權人 放棄債權的公允價值和賬面價值的差額,計入投資收益 您這個題目沒有 應收賬款的公允價值
2024-01-04 21:00:40
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