

公司高新技術(shù)企業(yè)去年虧損,不需要繳納所得稅,增值稅已申請(qǐng)留抵退稅,目前沒(méi)有需要繳納的增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)有什么稅收減免政策公司可以享受嗎
答: 您好!該享受的你們都享受了呀,虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)哦
減免稅總額應(yīng)包括高新技術(shù)企業(yè)減免稅 加計(jì)扣除減免稅 技術(shù)轉(zhuǎn)移所得減免稅 增值稅減免
答: 加計(jì)扣除減免稅金額應(yīng)該填寫(xiě)申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出的金額*75% 高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額應(yīng)該填寫(xiě)你們利潤(rùn)總額*10%,因?yàn)檎咚枚惗惵适?5%,高新技術(shù)企業(yè)是15%,相當(dāng)于減免了10%。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們是高新技術(shù)企業(yè),我們申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開(kāi)發(fā)支出是142.9萬(wàn),那么加計(jì)扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額怎么填寫(xiě)?
答: 你好,加計(jì)扣除的金額是142.9是嗎?如果是的話,142.9×100%。這個(gè)是加計(jì)扣除減免稅金額 高新技術(shù)減免是用你的利潤(rùn)乘以10%。









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