老師 我們是代賬公司,客戶 今天才把前兩年的流水給到我們這邊,我怎么做賬呢

Jessica
于2022-04-29 10:19 發(fā)布 ??1159次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-04-29 10:21
你好
這個要看客戶給的錢多不多,如果多,那么全部補做
如果不多,那么你就用期末數(shù)作為你的期初數(shù)
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你好
這個要看客戶給的錢多不多,如果多,那么全部補做
如果不多,那么你就用期末數(shù)作為你的期初數(shù)
2022-04-29 10:21:19
首先,你需要把這些流水全部核對一遍,確認無誤后,再根據(jù)客戶的財務狀況,按照會計準則進行分錄。比如,如果是收入,你可以錄入應收賬款,主營業(yè)務收入等賬戶;如果是費用,你可以錄入應付賬款,主營業(yè)務成本等賬戶。
2023-03-20 17:06:57
你好
這個要看有沒有申報過
如果申報了,那么反結(jié)轉(zhuǎn),到對應的月份做賬
如果沒有申報,那么在這個月
借:銀行存款
貸:以前年度損益調(diào)整
2022-04-01 21:17:04
一、付總代理的貨款時,借:預付賬款——XX公司 貸:銀行存款,
二、從總代理那里用票提貸時,借:庫存商品
貸:預付賬款——XX公司
如果有進項稅額,就驗進項票入賬,沒有就直接入成本
三、收到客戶貨款時,借:銀行存款 貸:預收賬款
四、收到客戶票據(jù)時,確認收入
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
2017-06-09 10:22:52
借銀行存款
貸主營業(yè)務收入100
應交稅費
借主營業(yè)務成本75
貸銀行
2024-04-05 11:27:03
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