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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-30 11:04

應該是
借:銷售費用-工資
貸:應付職工薪酬-工資

燕倪飛 追問

2022-04-30 11:37

老師,我現在是先做反分錄把他沖平嗎 借:其他應付款-代發工資  貸利潤分配  再做借銷售費用  貸應付職工薪酬嗎

家權老師 解答

2022-04-30 11:54

是今年的業務還是以前年度的?

燕倪飛 追問

2022-04-30 11:59

去年的業務

家權老師 解答

2022-04-30 12:04

那就按他那樣做就是了

燕倪飛 追問

2022-04-30 12:35

借利潤分配 貸其他應付款-工資他之前是這樣做的,我現在要沖平其他應付款-工資啊,我怎么做賬先,我不是很明白

家權老師 解答

2022-04-30 14:51

為啥要沖平呀,支付的時候才能做平的

燕倪飛 追問

2022-04-30 14:57

付了,我要怎么做賬,付錢的時候他們又另外算工資,這個分錄還掛在電腦

家權老師 解答

2022-04-30 15:12

那你就做相反的分錄沖平就是了

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應該是 借:銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
2022-04-30 11:04:37
你好! 可以的
2018-11-10 19:39:00
您好,可以,需要更正以前年度納稅申報表即可
2023-10-15 13:19:35
同學你好,分配股利時,借方未分配利潤。貸方其他應付款
2023-10-30 18:06:21
你也可以用應付股利這個科目代替,是增加了,但是你用錢分配時不是減少了嗎?
2016-11-14 20:42:45
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