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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-03 10:27

你好
借:固定資產清理(差額),
累計折舊(總的折舊金額), 
貸:固定資產(入賬原值)

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:29

總的折舊金額是指賣出去這臺設備的嗎?差額是實際賣出去的金額減掉之前買進來入賬原值的金額嗎?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:30

你好
總的折舊金額,就是這個固定資產截止到目前為止的折舊金額。
差額=原值—總的折舊金額

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:31

之前購買入賬價值是1000,累計折舊也是1000,現(xiàn)在賣出是1500,意思就是:借:固定資產清理500(差額),
累計折舊1000(總的折舊金額), 
貸:固定資產1000(入賬原值),如果是這樣,那不是分錄左右不平了嗎?

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:32

這個固定資產已經全部折舊完了

鄒老師 解答

2022-05-03 10:33

之前購買入賬價值是1000,累計折舊也是1000
那分錄就是
借:累計折舊  1000
貸:固定資產 1000
這樣借貸是平的啊

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:33

不需要用到固定資產清理科目嗎?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:36

你好,原值是1000,累計折舊也是1000,這種情況就用不上  固定資產清理  科目啊 

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:39

那企業(yè)出售已折舊完的固定資產,而且銷售價格比之前購買價格還貴了一些,那企業(yè)需要做哪些分錄?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:40

你好

借: 累計折舊  , 貸:固定資產
借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅  
借:固定資產清理,貸:資產處置損益

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:43

每個分錄代表什么階段?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:44

你好
固定資產轉為清理,借: 累計折舊  , 貸:固定資產
取得清理收入,借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅  
結轉清理收益,借:固定資產清理,貸:資產處置損益

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:48

結轉清理收益,這個的系統(tǒng)自動結轉的還是需要手工輸入呢?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:48

你好,需要自己手工錄入

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 10:54

取得收入時,貸方的固定資產清理金額是不是就是實際賣出去的金額?

鄒老師 解答

2022-05-03 10:55

取得清理收入,借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅  
借方  銀行存款科目,才是實際賣出去的含稅金額

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 11:11

假設固定資產入賬價值1000,已折舊完,賣出去1200,稅率13%

固定資產轉為清理,借: 累計折舊1000  , 貸:固定資產1000
取得清理收入,借:銀行存款等1356   ,貸:固定資產清理 1200, 應交稅費—應交增值稅  156
結轉清理收益,借:固定資產清理1200,貸:資產處置損益1200
是這樣填寫金額嗎?

鄒老師 解答

2022-05-03 11:11

你好,賣出去1200是含稅的,還是不含稅的? 

粗獷的荔枝 追問

2022-05-03 11:12

1200未稅,之前入賬1000也是未稅

鄒老師 解答

2022-05-03 11:13

你好,那就是這樣處理的 

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相關問題討論
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
因為資產負債表沒有專門的固定資產清理項目填列,而是借方余額填在固定資產
2022-04-24 16:29:21
同學你好,這個如果有余額要填的
2022-04-07 09:22:19
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
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