個(gè)人借款給公司,取得利息收入到賬100萬,20%的個(gè)稅 問
同學(xué)你好,按照稅前收入。 答
老師吧,母子公司之間借款,其他公司借款進(jìn)來需要繳 問
同學(xué),你好 沒有銀行稅 印花稅,不用的 答
老師好,怎么查詢一個(gè)員工的單個(gè)月份社保情況 問
同學(xué),你好 社保繳費(fèi)明細(xì)里面 答
咨詢下,業(yè)務(wù)憑證科目,由業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整為職工福利, 問
您好,既然費(fèi)用變化了,賬上肯定也是得調(diào)整的。 答
老師,公司賬上沒有車,抵扣類勾選里面的通行費(fèi)發(fā)票 問
你好,不可以的!除非有租賃汽車的發(fā)票 答


繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
老師請問下, 我們22年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅100萬 銷項(xiàng)稅共計(jì)發(fā)生80萬那么我年底的時(shí)候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時(shí)候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實(shí)際勾選抵扣時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí)借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個(gè)繳納分錄不對哦 ; 你銷項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?






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2022-05-04 11:26
家權(quán)老師 解答
2022-05-04 11:28
5fsshz 追問
2022-05-04 16:23
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2022-05-04 16:25