

增值稅的附表,增值稅的銷項(xiàng)0稅率,為何進(jìn)項(xiàng)可抵扣?
答: 你好 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的,因此是可以抵扣的
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅附表一上銷項(xiàng)稅額和主表上的銷項(xiàng)稅額不一致,由于主表上的銷項(xiàng)稅額是默認(rèn)的,改不了!申報(bào)也通過(guò)了!但是兩個(gè)表不一致,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)怎樣處理?
答: 仔細(xì)檢查附表一的數(shù)據(jù),看有無(wú)漏填,一般未填錯(cuò)的話是能對(duì)應(yīng)上的
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開(kāi)具增值稅專用發(fā)票和開(kāi)具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
計(jì)算附加稅的時(shí)候,是按照增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算的,還是按照增值稅銷項(xiàng)-增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額來(lái)計(jì)算的?









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煙絲兒 追問(wèn)
2022-05-04 14:37
郭老師 解答
2022-05-04 14:43
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