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輕描淡寫
于2021-08-12 19:07 發布 ??3336次瀏覽
MM老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-08-12 19:14
仔細檢查附表一的數據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
輕描淡寫 追問
2021-08-12 19:15
系統檢查,也手動計算了 附表一和稅控系統是一致的 但是主表不一致
MM老師 解答
2021-08-12 19:17
同學您好,如果確定數據填寫正確的話,建議咨詢稅務局,一般不會不一致哦
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增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
答: 仔細檢查附表一的數據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
增值稅的附表,增值稅的銷項0稅率,為何進項可抵扣?
答: 你好 這個進項是大于銷項的,因此是可以抵扣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
求銷售電梯的增值稅銷項稅額,安裝電梯的增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,應納增值稅額
討論
增值稅納稅申報表附表一的開具增值稅專用發票和開具其他發票的銷售額和應納銷項稅額怎么求
老師,填報增值稅附表一時,填入銷售額,自動出現銷項稅額一欄,增值稅專用發票匯總表已經打印出來,上面的實際銷項稅額比附表一自動出的銷項稅額多出0.01,怎樣解決呢,手動改附表一銷項稅額數據,還是不用修改呢,還是有其他方法呢
老師你好,本月有銷項,想用增值稅附表四加計遞減的10%抵扣銷項稅,如何填主表?分錄怎么做?
月底增值稅 進項銷項處理分錄 借:增值稅銷項 貸:增值稅進項 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 請問這里的進項銷項是本月發生額還是余額
MM老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.93 解題: 58 個
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2021-08-12 19:15
MM老師 解答
2021-08-12 19:17