

老師,剛成立的新公司,法人用自己的錢買了一些辦公用品,就5000多塊錢,我發(fā)在其他應(yīng)付款里,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平,只有負(fù)債,沒有資產(chǎn),這個(gè)賬怎么平呀,
答: 你好,你的未分配利潤你看下有負(fù)數(shù)金額嗎?
老師,請問我直接弄借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦,是新開的公司,第一筆分錄刻章費(fèi)用,目前沒有收入和任何費(fèi)用
答: 再做分錄 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金有85元 其他應(yīng)付款448.8其中100元是個(gè)人借款 348.8是管理費(fèi)用開辦費(fèi) 這個(gè)怎么填平才能申報(bào)
答: 你好,348.8這個(gè)填寫到未分配利潤負(fù)數(shù)
新開公司,個(gè)人付款支付的工商注冊費(fèi),借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款 摘要怎么寫?
暫估 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 同時(shí)增加對資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)有影響嗎,還需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表嗎
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
老師,收到這樣的普票報(bào)銷分錄是 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款-xxx 嗎?










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