老師,我們的財務報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤?cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分攤?cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


郭老師 您好 請問我的科目余額表和利潤表 主營業(yè)務成本不一致?差額目前找出來了 之前有一個月主營業(yè)務成本我多結(jié)轉(zhuǎn)了 然后又沖回了 當時做的分錄借:工程施工 貸:主營業(yè)務成本也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 但現(xiàn)在不一致 需要怎么調(diào)整
答: 你好,你看一下你能反結(jié)賬修改嗎?把這個主營業(yè)務成本放在借方負數(shù)。
主營業(yè)務成本是取自科目余額表的本年借方累計還是本年貸方累計?
答: 取科目余額表的本年借方累計
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下科目余額表的主營業(yè)務成本和銷貨毛利分析表的總成本必須一致?
答: 同學你好,你這個應該和你的軟件有關系,如果全是銷售,你的兩個一樣,因為是銷售毛利表,如果你有服務,這個應該不體現(xiàn)在毛利表里,所以就有可能不一樣
老師您好!請問上個月的主營業(yè)務成本科目方向計反了,這個月能做相反方向紅沖上月分錄,然后再更正分錄,這樣是不是會影響本月的科目余額?整年合計科目余額不影響是嗎?
主營業(yè)務收入“余額100萬元轉(zhuǎn)到”本年利潤“賬戶,應該借什么科目,貸什么科目?”主營業(yè)務成本“余額80萬元轉(zhuǎn)到”本年利潤“賬戶,應該借什么科目,貸什么科目?
一月份的科目余額表 主營業(yè)務成本和稅金及附加 為啥跟自動生成利潤表的主營業(yè)務成本 數(shù)字不一致呢?
老師 我上期科目余額表 工程施工有這些數(shù)據(jù) 按照這些數(shù)據(jù)做主營業(yè)務成本可以嗎 還是說就人工費歸進去 其他放在 其他業(yè)務成本









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小林老師 解答
2022-05-06 10:33