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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-07 10:00

同學您好,例:計提工資27000元,實際發放工資24000元,如何做沖減分錄?
借:管理費用--工資27000貸:應付職工薪酬27000;借:應付職工薪酬24000,貸:銀行存款24000

綠葉 追問

2022-05-07 10:09

我是問在預算沖減那一部份的分錄,您這個是發放工資的分錄

易 老師 解答

2022-05-07 10:25

你是什么企業,做什么用的

綠葉 追問

2022-05-07 10:37

謝謝你,已解決!

易 老師 解答

2022-05-07 10:51

辛苦了非常感謝,謝謝

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相關問題討論
同學您好,例:計提工資27000元,實際發放工資24000元,如何做沖減分錄? 借:管理費用--工資27000貸:應付職工薪酬27000;借:應付職工薪酬24000,貸:銀行存款24000
2022-05-07 10:00:31
借:事業支出 貸:資金結存-貨幣資金
2022-05-07 10:11:59
同學你好 原分錄負數紅沖就可以了
2023-01-16 11:03:02
你好;? ?參考 : 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ??
2022-11-14 14:03:53
您好, 借:應交稅務 貸:其他應收款
2024-08-09 15:37:39
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