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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-07 10:22

你好同學(xué),那你的留底是大于你的欠稅的,對吧?

Happy 追問

2022-05-07 11:09

不是的,是小于

李霞老師 解答

2022-05-07 11:21

你好,如果你的留底小于你的欠稅的話,那正常你是應(yīng)該要交增值稅的,那正常應(yīng)該是借。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,,貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

Happy 追問

2022-05-07 11:48

老師如果進項大于銷項,會計分錄月末結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費一銷項稅16513元,貨:應(yīng)交稅費一進項稅23011元,應(yīng)交稅費一未交增值稅6497.49元對嗎

李霞老師 解答

2022-05-07 11:53

你好,你那個未交增值稅應(yīng)該放在借方才對呀。

Happy 追問

2022-05-07 14:20

老師你剛才的分錄進項留底抵欠稅的分錄里應(yīng)交稅費一進項稅要平的話,貨方要作營業(yè)外收入嗎

李霞老師 解答

2022-05-07 14:27

你好同學(xué),你不用專門去把它平掉的,因為他們都是在應(yīng)交稅費里的。

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