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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-05-09 00:52

你好,本期共取得進(jìn)項稅=2600+1300+1950=5850
其中,不得抵扣進(jìn)項稅=5850?30000/150000=5850?0.2=1170
本期銷項稅=120000?13%=15600
應(yīng)交增值稅=15600-1170=14430

圖圖*老師 解答

2022-05-09 00:55

糾正下,最后應(yīng)交增值稅=15600-(5850-1170)=10920
也可以直接算可以抵扣進(jìn)項稅金額
=5850?120000/150000
=4680
應(yīng)交增值稅=120000?13%-4680=10920

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你好,題目按要求是做什么?
2020-06-30 08:46:24
同學(xué)你好 :計算F藥廠本月應(yīng)納的增值稅額。——120000*13%減(2600加1300加1950)*120000/150000
2022-04-28 09:31:09
銷項稅額=(188+11.3/1.13+65+36)*0.13=38.87 進(jìn)項稅額=21*0.13+22*0.13+1/1.09*0.09+32*0.13=9.83 應(yīng)交稅費(fèi)=38.87-9.83
2022-04-01 17:12:30
可以抵扣進(jìn)項稅額是 2900+3640*24/42=4980 銷項稅240000*0.13=31200 應(yīng)交增值稅31200-4980=26220
2022-03-28 16:25:00
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022-02-28 10:26:04
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