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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-09 07:34

你好,這里用于簡易計稅項目,增值稅稅率也是13%嗎?

鄒老師 解答

2022-05-09 07:36

如果是,該月應轉出的進項稅額=10000*13%*30000/(30000+20000)

S A N K E 7. 追問

2022-05-09 08:06

這個20000和30000怎么來的呢

鄒老師 解答

2022-05-09 08:07

你好,20000和30000是這樣計算而來的
20000=22600/(1+13%)
30000=33900/(1+13%)

S A N K E 7. 追問

2022-05-09 08:07

征收率應該是3%

鄒老師 解答

2022-05-09 08:08

你好,征收率應該是3%,那就是這樣計算
該月應轉出的進項稅額=10000*13%*(33900/1.03)/(33900/1.03+20000)

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你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項稅額發票減去進項專用發票交稅
2022-03-25 09:21:01
算增值稅的進項稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
你好,你們開具的銷售的貨物,都要取得購進的專票,可以抵扣
2021-10-25 10:59:00
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