

你好,我原先是一般企業(yè),今年改成小微企業(yè),需要把應交稅金-未交稅金12692.5元轉(zhuǎn)出,我要如何做分錄,還有稅務局退稅1838.27元,應該如何做分錄,謝謝了
答: 你好,這個未交增值稅轉(zhuǎn)出是什么原因?
你好,麻煩問一下,我的應交稅金未交稅金中有借方余額12692.5元,是以前年度入賬,但是會計在每次的審報表中未申報,所以這次未能退稅,是繳納電費生成的進項稅,我可以一次性轉(zhuǎn)入管理費用嗎? 我現(xiàn)在是小微企業(yè),收到專用發(fā)票還是需要將進項稅計入應交稅金進項稅科目中對嗎
答: 你好;? ? 借方說明你們留底進項稅或者是多繳納了稅費了 。? 你知道這個是電費產(chǎn)生的話; 那么你放棄抵扣; 可以轉(zhuǎn) 費用去的; 可以的? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我司2月計提了附加稅借:主營業(yè)務稅金及附加 貨:應交稅金-應付教育費附加 應交稅金-應付城建稅 3月繳納時做了借:應交稅金-應交教育費附加 應交稅金-應付城建稅 4月小微企業(yè)六稅兩費優(yōu)惠政策-減免50%退稅回我司,我應如何做分錄???
答: 借銀行存款貸,應交稅費,城建稅,教育附加, 借應交稅費,城建稅,教育附加, 借稅金及附加、負數(shù)










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


