我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口,然后打算在五月份申請(qǐng)出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾?qǐng),想要了解下增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?

嘻嘻
于2022-05-09 09:53 發(fā)布 ??1055次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-05-09 09:58
同學(xué)你好
1.
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
2.
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好!正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來(lái)后你寫一個(gè)情況說(shuō)明就好了
2019-04-12 13:09:06
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)的?
2023-09-12 10:25:34
你好!每月先申報(bào)出口退稅,再操作申報(bào)增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,屬于商貿(mào)還是生產(chǎn)?
2023-03-07 10:50:11
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