老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我想問一下,我們酒店就是4月份有給移動公司開出兩張電費的發票金額有11萬多,這個電費還是16年到今年的電費一直沒有問他們收,現在這個發票開出去這個分錄要怎么做呀
答: 直接計入今年的收入就是了呀
老師,我想問一下,我們酒店就是4月份有給移動公司開出兩張電費的發票金額有11萬多,這個電費還是16年到今年的電費一直沒有問他們收,現在這個發票開出去這個分錄要怎么做呀
答: 借其他應收款? 貸其他業務收入? 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,就是我們23年收到兩張發票,是11月份的,但是去年沒有入賬,今年二月份入的賬,現在稅務打電話過來說,我這個兩張發票中的一張有問題需要把年報中的扣除項目中的其他調增,但是我這個發票是入在今年了,稅務讓我把年報調整完后給他打電話,但是我現在把發票入在今年了,我就不能給改年報,我要是給稅務打電話說是去年的發票入在今年了,會不會有問題?
答: 您好,是專票還是普票的呢?





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