甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為10%,材料按實(shí)際成本進(jìn)行核算,20*1年6月發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 委托加工原材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料成本為170 000元,支付加工費(fèi)10 000元,增值稅為1 300元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;受托方代扣代繳消費(fèi)稅20 000元。委托加工的原材料已經(jīng)全部收回,將直接出售,加工費(fèi)和稅金已經(jīng)用銀行存款支付。 收回的委托加工原材料全部出售,收取價(jià)款200 000元,增值稅26 000元存入銀行。 要求:編制上述與固定資產(chǎn)改擴(kuò)建有關(guān)的業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄

媛熙
于2022-05-10 10:45 發(fā)布 ??1311次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-05-10 10:51
同學(xué)你好
委托加工原材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料成本為170 000元,
借,委托加工物資170000
貸,原材料170000
支付加工費(fèi)10 000元,增值稅為1 300元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;
借,委托加工物資10000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300
貸,銀行存款11300
受托方代扣代繳消費(fèi)稅20 000元。委托加工的原材料已經(jīng)全部收回,將直接出售,加工費(fèi)和稅金已經(jīng)用銀行存款支付。
借,委托加工物資20000
貸,銀行存款20000
借,原材料200000
貸,委托加工物資200000
收回的委托加工原材料全部出售,收取價(jià)款200 000元,增值稅26 000元存入銀行
借,銀行存款226000
貸,其他業(yè)務(wù)收入200000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000
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同學(xué)你好
委托加工原材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出原材料成本為170 000元,
借,委托加工物資170000
貸,原材料170000
支付加工費(fèi)10 000元,增值稅為1 300元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣;
借,委托加工物資10000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300
貸,銀行存款11300
受托方代扣代繳消費(fèi)稅20 000元。委托加工的原材料已經(jīng)全部收回,將直接出售,加工費(fèi)和稅金已經(jīng)用銀行存款支付。
借,委托加工物資20000
貸,銀行存款20000
借,原材料200000
貸,委托加工物資200000
收回的委托加工原材料全部出售,收取價(jià)款200 000元,增值稅26 000元存入銀行
借,銀行存款226000
貸,其他業(yè)務(wù)收入200000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000
2022-05-10 10:51:57
M貿(mào)易公司進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,完稅價(jià)格為100萬(wàn)元,應(yīng)繳納的關(guān)稅20萬(wàn)元。根據(jù)增值稅稅率為13%和消費(fèi)稅稅率為10%,可以計(jì)算出進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅如下:
1. 消費(fèi)稅:100萬(wàn)元×10%=10萬(wàn)元
2. 增值稅:完稅價(jià)格100萬(wàn)元-關(guān)稅20萬(wàn)元=80萬(wàn)元,即80萬(wàn)元×13%=10.4萬(wàn)元,故增值稅應(yīng)繳納10.4萬(wàn)元。
綜上所述,M貿(mào)易公司進(jìn)口的應(yīng)稅消費(fèi)品,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為10萬(wàn)元,增值稅為10.4萬(wàn)元。
此外,企業(yè)進(jìn)口口岸必須辦理出口貨物的報(bào)關(guān)手續(xù),確定進(jìn)口貨物的關(guān)稅稅率,對(duì)電子口岸的信息進(jìn)行審核,并結(jié)算關(guān)稅和稅款。此外,在進(jìn)口貨物的實(shí)物出口前,企業(yè)還必須向海關(guān)申報(bào)行駛證,由海關(guān)進(jìn)行審核。
2023-03-03 10:58:44
同學(xué)你好,這樣理解的對(duì)嗎?——是對(duì)的;
2022-04-25 09:41:40
你好,同學(xué)。
該公司應(yīng)交的增值稅=10000*(1+10%)/(1-20%)*13%=1787.5
2020-06-11 15:34:34
您好同學(xué),正在為您解答,請(qǐng)稍等一下
2023-12-18 00:23:00
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