

計(jì)提應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備應(yīng)該怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好,借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
老師請(qǐng)問(wèn),我之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款中有3000塊錢(qián),雙方協(xié)商不收了,這個(gè)要怎么做分錄?謝謝
答: 同學(xué)你好,直接沖減成本費(fèi)用即可。 借:管理費(fèi)用-壞賬損失/營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一年年末應(yīng)收賬款余額是100 000元,計(jì)提了壞賬5 000元,第二年年末應(yīng)收賬款余額是200 000元,沒(méi)有發(fā)生壞賬準(zhǔn)備。怎么做分錄
答: 你好同學(xué),你可以去反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提的壞賬的憑證。








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