

老師,我做試算平衡遇到問題了,本期發生額借方=貸方,期初余額、期末余額借貸不相等,具體如下:期初余額庫存現金 借1082.57銀行存款 借816.20應收帳款 借39999.96(上手會計交下來的期末數)其他應付款 貸365735.55(上手會計交下來的期末數)應付賬款 貸-5400.00實收資本 貸9500.00(上手會計交下來的期末數)合計 借41898.81 貸369835.55注;括號注明的本期沒有發生額
答: 你好!外賬還是內賬,上期會計交接沒有提供科目余額表嗎?
公司之前收到股東張三(受讓方)50W,工商變更時按1元轉讓,賬上:借:銀行存款50 貸:實收資本-張三15 其他應付款-張三 35,現在投資公司要求全部原路退回去,再由轉讓方(李四)轉回公司。這后面的分錄是不是這樣?公司退回張三50時,借:其他應付款-張三35 實收資本-張三15 貸:銀行存款50,張三轉給李四50的流水給我后,借:實收資本-李四 15 貸:實收資本-張三 15,李四將50轉回公司時,借:銀行存款50 貸:實收資本-李四50
答: 同學你好 這樣做可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新成立的企業,去年一年陸續收到總部轉來60多萬元,分錄是借銀行存款,貸其他應付款,現在總部要求調到實收資本,摘要怎么寫
答: 摘要就寫借款轉實收資本。









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