

業務員楊洋欲借差旅費3000元用銀行存款支付原記賬憑證,為借其他應收款3000貸銀行存款3000記賬時,金額欄記錄為5000元
答: 你好,請問你想問的問題具體是?
上月的賬會計憑證是對的如:借:銀行存款1000 貸:其他應收款1000。填寫數據時把其他應收款的1000寫在了借方,請問現在怎么調整?
答: 你這個是啥數據,明細賬手工賬錯誤?你這個直接劃掉,后面紅字登記這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,記賬憑證裝訂好了,發現錯誤怎么改,就小小的錯誤其他應收款/林小紅改成其他應收款/社保怎么改
答: 您好!您可以在這個月更改的。 先做紅字沖減之前的,然后做正確的,都做到這個月。










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