

你好老師,我想咨詢一下,我們是銷售方,上月開出一張發(fā)票給購買方,購買方抵扣了,然后又說發(fā)票信息有誤讓我們作廢。我們讓他們開具信息表,我們按他們的信息表做了一份紅沖,然后我們這邊會計又開具了相同金額的負數(shù)發(fā)票?現(xiàn)在隔月申報要做進項稅額轉(zhuǎn)出,我就不明白哪里問題出在哪里
答: 您好 紅沖就是開具負數(shù)發(fā)票啊 一個意思 您銷售方不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出啊 是銷項稅額負數(shù)
老師?我這邊上個月收到了一張進項發(fā)票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
答: 你好? 采購方要進項轉(zhuǎn)出的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,進項稅額轉(zhuǎn)出,收到對方公司開來的負數(shù)發(fā)票怎么做賬?
答: 你好,學員,這個 借成本或者費用 貸應交稅費應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出










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