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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-05-13 02:35

你好同學
根據和單據的性質進行賬務處理:
借:其他應收款-出納350
      應付職工薪酬-福利費120
      管理費用-交通費30
      貸庫存現金 500
      同時:
     借:管理費用-福利費  500
           貸:應付職工薪酬  500
     有需要問的,再聯系,如已解決,歡迎星級評價,以便更好為你服務。

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你好同學 根據和單據的性質進行賬務處理: 借:其他應收款-出納350 應付職工薪酬-福利費120 管理費用-交通費30 貸庫存現金 500 同時: 借:管理費用-福利費 500 貸:應付職工薪酬 500 有需要問的,再聯系,如已解決,歡迎星級評價,以便更好為你服務。
2022-05-13 02:35:14
您好,如果有現金收支,需要記現金日記賬,如果沒有發生現金收支業務,不用記現金日記賬
2020-06-12 15:07:01
你好,你電腦還要做一份不是重復了嗎?找免費的財務軟件做的呢,推薦檸檬云
2022-05-10 21:27:47
你好,同學。出納和會計的工作是不相容崗位。按規定的話,應該是出納負責銀行的流水和日記賬的記錄,會計要做記賬憑證。
2022-05-10 21:16:34
他需要編號是什么編號的,他應該是記賬憑證上面寫編號,你在報銷單上,付款申請單上寫編號,你兩個不沖突的。
2023-04-01 09:40:10
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