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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-12 18:21

您好,是平臺(tái)先代償,然后收回款抵減?

carol. 追問(wèn)

2022-05-12 18:37

是的老師,要怎么做呢

小林老師 解答

2022-05-12 18:58

您好,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款

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你好,如果客戶(hù)回款了,咱直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸。應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-13 13:51:23
您好,是平臺(tái)先代償,然后收回款抵減?
2022-05-12 18:21:42
那你之前對(duì)于收到這個(gè)錢(qián),你做了帳沒(méi)?
2022-01-16 14:07:47
針對(duì)這種情況,您可以按照以下步驟進(jìn)行做賬: 1.退款處理:借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票只是客戶(hù)方面的財(cái)務(wù)憑證,不會(huì)影響您的做賬。 2.報(bào)損處理:借:壞賬準(zhǔn)備貸:應(yīng)收賬款同時(shí),您需要將過(guò)期貨物的成本從庫(kù)存中減去,并進(jìn)行相應(yīng)的成本會(huì)計(jì)處理。 3.確認(rèn)銷(xiāo)售收入:借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 在處理退貨和報(bào)損的過(guò)程中,您需要保留好相關(guān)憑證和記錄,以便日后審計(jì)和查賬。
2023-10-31 11:44:31
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-01-06 15:56:44
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