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送心意

圖圖*老師

職稱中級會計師

2022-05-13 11:58

你好,需調增利潤45萬元,取得普票
借:固定資產45
貸:營業外收入45

學堂用戶3m3ye4 追問

2022-05-13 15:09

稅會差異性質是什么呢

圖圖*老師 解答

2022-05-13 15:18

屬于應納稅暫時性差異

學堂用戶3m3ye4 追問

2022-05-13 19:33

為什么呢

圖圖*老師 解答

2022-05-13 21:59

這個如果是今年當期接受捐贈,當月并入所得交稅,不會有稅會差異,不行成遞延所得稅

圖圖*老師 解答

2022-05-13 22:07

你這個發現上年少計營業外收入,在匯算清繳之前發現的直接調增應納稅所得,補稅,不行成遞延。

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相關問題討論
你好,需調增利潤45萬元,取得普票 借:固定資產45 貸:營業外收入45
2022-05-13 11:58:54
你好,學員,賬面價值1600,計稅基礎1000,應納稅暫時性差異
2023-08-03 17:29:30
您好,因為13年沒有發生應納稅暫時性差異,所以余額還是2000萬元。
2022-09-26 10:29:44
你好,學員,,這個計稅基礎大于賬目價值,是可抵扣差異的
2023-07-01 15:47:45
就是這個題目啊,不知道為什么,沒理解
2022-05-16 13:04:52
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