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于2022-05-13 13:01 發布 ??1446次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-05-13 13:02
你好,取得增值稅異常發票,企業所得稅是不能列入成本稅前扣除的
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就是取得增值稅異常發票,企業所得稅能否列入成本?
答: 你好,取得增值稅異常發票,企業所得稅是不能列入成本稅前扣除的?
老師好 醫院的增值稅,企業所得稅都是免稅,成本發票不夠,每個季度預提20萬左右,怎么沖這個預提成本?
答: 你好,當時你怎么做的臟估
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是一般納稅人。13%增值稅專用發票。現在缺票。要交不少企業所得稅。我們現在有7000元物流成本發票。可以抵扣多少企業所得稅
答: 您好,用7000*你們的企業所得稅稅率就是可以抵扣的企業所得稅
如果是收入500000元增值稅稅率3%.成本450000元增值稅稅率1%,企業所得稅稅率是2.5%,企業所得稅應該怎么樣計算呢?
討論
?老師成本類進項發票可以抵增值稅也可以抵企業所得稅是這樣嗎
你好,我們是農民專業合作社,增值稅和企業所得稅都是免稅的。我想問一下增值稅收入和企業所得稅收入必須要一致嗎?還是企業所得稅收入可以大于增值稅收入?因為有不開發票收入,但增值稅只報了開發票的收入。所以企業所得稅收入一直大于增值稅收入
請問老師,企業是多交增值稅劃算,降低成本交企業所得稅劃算
如果留抵的增值稅很多,是不是可以先不要專票要普票能多進點成本降低企業所得稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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