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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-05-13 14:10

同學,你好
您入賬的時候,可以先按總金額暫估記入固定資產,并按月計提折舊,然后每期收到發票的時候,先紅沖暫估再按發票入賬
借固定資產  未確認融資費用貸長期應付款
以后收到每期的發票,結固定資產負數貸長期應付款負數
借固定資產應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸長期應付款
借財務費用貸未確認融資費用
借其他應付款貸銀行存款

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同學,你好 您入賬的時候,可以先按總金額暫估記入固定資產,并按月計提折舊,然后每期收到發票的時候,先紅沖暫估再按發票入賬 借固定資產??未確認融資費用貸長期應付款 以后收到每期的發票,結固定資產負數貸長期應付款負數 借固定資產應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸長期應付款 借財務費用貸未確認融資費用 借其他應付款貸銀行存款
2022-05-13 14:10:55
借,銀行存款 貸,預收賬款 應交稅費,預交 增值稅 開票 借,預收賬款 貸,主營業務收入
2022-07-12 15:16:35
借:工程施工--機械費用,貸:應付賬款
2017-03-12 16:12:44
你好 借:應收賬款?,貸:其他業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-12 11:21:58
首先,根據租賃發票上的提供的信息,進行應付款分錄,憑證會計分錄如下: ① 借:應付賬款 xx ② 貸:現金xx 其中,租賃發票是付出去的錢是含稅的,因此需要結合租賃發票上的增值稅稅額,進行相應分錄: ① 借:應交稅費 xx ② 貸:應付賬款 xx 拓展知識:會計分錄是會計工作的基礎,有的會計科目它的余額是正數,有的是負數,具體取決于借貸賬戶的發生情況,因此,進行會計分錄時,務必正確把握借貸賬戶的發生方向。
2023-03-06 17:40:01
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