

跨年需紅沖去年的銷售發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅怎么處理?稅款已繳納
答: 紅沖的具體賬務(wù)處理?用以前年度損益?還是原分錄紅沖?
您好,去年3月份開的出口銷售發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn),但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,四季企業(yè)所得稅也申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)出口發(fā)票沒有做增值稅申報(bào)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么開具?(我公司養(yǎng)殖生豬,免增值稅和企業(yè)所得稅)
答: 老師,我需要發(fā)票左上角有顯示“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”這幾個(gè)字的發(fā)票









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肄米陽光 追問
2022-05-15 15:58
王超老師 解答
2022-05-15 16:01