老師,請問下,稅務局剛剛聯系我,說因為留底稅額過多又一直沒什么銷售要來核查。實際情況是這樣的,我有一家個體戶,還有一家一般納稅人。需要專票的時候我才從一般納稅人開。其他都是走的個體戶。我這個情況,可以如實和稅務說嗎?

Smile、
于2022-05-16 13:45 發布 ??707次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-05-16 13:49
你好; 你們去看看你們是不是有沒有報稅的情況。 是不是漏報稅了
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同學你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-06-02 15:20:38
對的,借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅(進項轉出)
2022-05-11 15:46:14
同學你好
你們要注銷嗎
2022-06-13 16:56:07
你好同學,你不要這樣說你,嗯你是這樣操作的,但是你這樣多少有點兒鉆政策的空子。
2022-05-16 13:55:36
公司作為一般納稅人,員工報銷費用的專用發票導致賬面留底稅額和庫存不匹配,這種情況通常是不合理的。
一般來說,增值稅的進項稅額抵扣應與企業的采購、生產和銷售等業務活動相關。如果僅僅是員工報銷費用取得的專票,而這些費用并非與企業的存貨采購或生產經營直接相關,那么不應影響庫存與留底稅額的匹配關系。
2024-08-15 16:08:23
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Smile、 追問
2022-05-16 13:51
meizi老師 解答
2022-05-16 13:53