老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調回來咯?上年做的分錄:借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-40652 管理費用/工資-5502貸:應付工資-46154實際上是這樣的:借:生產成本/工資160000 管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-20652 管理費用/工資-502貸:應付工資-21154
答: 您好,您生產成本最終呢,也是要轉到主營業務成本里是吧,你當時轉了是吧。
老師我上年11月做錯了這個憑證多沖了25000,本年要怎樣調回來咯?上年做的分錄:借:生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-40652管理費用/工資-5502貸:應付工資-46154實際上是這樣的:借:生產成本/工資160000管理費用/工資80000貸:應付工資24000010月多提工資:借:生產成本/工資-20652管理費用/工資-502貸:應付工資-21154
答: 您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來就行了,如果是匯算清繳前發現的,直接調賬 借:生產成本20000 管理費用5000 貸:應付工資25000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
解除勞動合同一次性賠償金如果是工廠操作工怎么做分錄?是入生產成本還是管理費用?
答: 你好,不管是哪個部門的,都是做到管理費用,辭退福利。








粵公網安備 44030502000945號



珠珠 追問
2022-05-16 16:44
丁小丁老師 解答
2022-05-16 16:45
珠珠 追問
2022-05-16 16:47
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:00
珠珠 追問
2022-05-16 17:10
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:10
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2022-05-16 17:11
珠珠 追問
2022-05-16 17:11
丁小丁老師 解答
2022-05-16 17:24