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秋后午茶
于2022-05-17 09:53 發布 ??1144次瀏覽
秦楓老師
職稱: 中級會計師,經濟師,稅務師
2022-05-17 09:54
100元 按照會計的重要性原則 直接計入當期 再本年沖銷多計的100元成本
秋后午茶 追問
2022-05-17 10:00
老師 是在22年直接沖減成本嗎 借;施工成本 -100 貸:預付賬款-100 這樣嗎 原分錄是 借 : 施工成本 貸:預付賬款
秦楓老師 解答
2022-05-17 10:02
同學施工成本不是損益類科目 你沒有計入成本 計入成本是主營業務成本
2022-05-17 10:08
借 :主營業務成本 -100 貸:預付賬款 -100 這樣嗎 老師
2022-05-17 10:12
這樣是可以的 100元很小 計入當期 沒有問題
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老師,我想問下,就是我暫估這個成本,萬一到年底都還沒有相關成本票的話,那年度匯算清繳的時候咋辦啊,
答: 你好,匯算清繳之前如果沒有取得發票,結轉的無票成本需要做納稅調增處理
老師好,我們因為暫估的成本票匯算清繳錢未收回,那我需要在表中調增的金額是否等于我暫估的金額
答: 是暫估的影響損益科目的金額做納稅調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們做的這個暫估成本票必須在匯算清繳前收回的是嗎老師
答: 同學你好,暫估成本票必須在匯算清繳前收回,答案:是的。如果沒收到納稅調增。
請問2020-2021年多暫估成本700多萬,準備今年補齊成本票,涉及到匯算清繳,怎么辦
討論
匯算清繳前收到成本票,去年沒做成本,今年要怎么處理?
老師,我現在發現去年有張成本票多記了100塊錢,但是今年匯算清繳已經申報且扣過稅款了,怎么處理
匯算清繳前把缺的成本票補進來,報稅和賬務上如何處理?麻煩講解詳細一點,謝謝
老師,請教一下,24年12月份暫估了成本票,到現在5月份匯算清繳發票沒補回來,請問賬要怎么調
秦楓老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,經濟師,稅務師
★ 4.98 解題: 5601 個
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2022-05-17 10:00
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2022-05-17 10:02
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2022-05-17 10:12