我想請教一下現在開具的電子專用發票如果開錯了,在系統里面應該怎么紅沖。

carol.
于2022-05-17 10:31 發布 ??2133次瀏覽
- 送心意
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-05-17 10:39
同學
第一種情況:
購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。
第二種情況:
購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。
今天我們來演示一下第二種情況的具體操作:
1
填開并上傳紅字信息表
具體步驟:
進入“發票管理系統”→“發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表填開”→“輸入需要開具紅字發票對應的藍字發票信息”→對應藍字發票的信息就會出現啦
如果沒有彈出發票具體信息的話,有可能是因為在非本地電腦上操作,沒有藍字發票的信息,所以需要在發票管理系統內進行發票修復,成功后即可跳出藍字發票相關信息。
具體步驟:
”發票管理”→“發票管理首頁”→“發票修復”
注意:
發票類型要選對哦!要選“增值稅電子專用發票”!
2
同步信息
稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗審核通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,即可下載保存。
具體步驟:
“發票管理”→“紅字信息表”→“增值稅專用發票紅字信息表審核下載”→設置傳出路徑下載即可保存成功。
3
開具紅字發票
銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字電子專票,在發票管理系統中以銷項負數開具。紅字電子專票應與《信息表》一一對應。
具體步驟:
“發票管理”→“負數發票填開”→“增值稅電子專用發票負數”→輸入相應時段查詢→開具紅字發票







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