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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-17 17:05

你好,你先看一下你的憑證,你憑證的話,你收了,把管理費用放在貸方了。你這樣,你去修改一下你的憑證,你把憑證放在管理費用的借方。然后呢,寫成一個負(fù)數(shù),你再看看你的財務(wù)報表對不對。

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您好,改成管理費用借方紅字
2022-05-17 22:23:40
你好同學(xué),正常會計上這樣處理是可以的。但是匯算清繳的時候,你上年計提的時候如果沒有獲取到發(fā)票,匯算清繳的時候是應(yīng)該要做納稅調(diào)增的。
2022-05-17 18:26:20
這個你只要利潤表的數(shù)據(jù)減除這個貸方發(fā)生額就可以了
2022-05-17 18:01:42
你好同學(xué),需要調(diào)回管理費用,利潤要調(diào)增
2022-05-17 20:30:12
您好,把費用貸方調(diào)整借方紅字即可
2022-05-18 09:27:51
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