老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


你好老師我問一下我們是新成立的小規模公司,公戶已經開通還未使用,最近收的錢都是微信上用來報銷一些日常開銷,這個我應該怎么做賬
答: 你好.微信上的錢用于報銷 借:管理費用 貸:其他貨幣資金-微信
你好老師我問一下我們是新成立的小規模公司,公戶已經開通還未使用,最近收的錢都是微信上用來報銷一些日常開銷,這個我應該怎么做賬?收的錢都是維修費和配件費
答: 一般來說,當期的收入當期必須入賬,就算沒有開發票也應當入賬。全部做到成立以后即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好 老師。我們公司是小規模企業,應收應付掛在賬上的金額十萬左右,怎么沖一下這筆數?但實際我們這些錢都已經收到了,但是之前代賬公司給我們都做到應收應付上了。
答: 只有逐筆余額確認哈,實在找不出原因且已經支付不再付的就計入營業外收入,對應的應收賬款計入營業外支出





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