老師,我們的財務(wù)報表按重組資產(chǎn)要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當(dāng) 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價,匯總算出庫存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計車間領(lǐng)用單據(jù),無單據(jù)就現(xiàn)場盤點在線物料數(shù)量,套用對應(yīng)材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費用,定期盤點核對賬實差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


老師??購買貨物收到發(fā)票,應(yīng)付掛公司帳,但是付款時轉(zhuǎn)給對方法人的,是不是也用應(yīng)付帳款一XX
答: 法人的就計入其他應(yīng)付款-法人
老師,我公司一般納稅人物流公司,購買的貨車,銷售方跟我公司開發(fā)票了,但是這車款是老板支付的,請問做帳時需要用科目應(yīng)付帳款-汽車公司 科目 轉(zhuǎn)下 借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸:其他應(yīng)付款,還是直接 寫分錄 固定資產(chǎn) -貨車 貸:其他應(yīng)付款
答: 您好,對的,直接就是?固定資產(chǎn) -貨車 貸:其他應(yīng)付款就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!購買貨物付訂金,借預(yù)付帳款,貨銀行存款,支付時,借庫存商品/原材料貸預(yù)付帳款,但是我可以用借方用借應(yīng)付賬款嗎?我時不會用預(yù)付帳款,怎樣用何時啊
答: 您好 如果單位預(yù)付業(yè)務(wù)不多 可以不用預(yù)付賬款科目 直接用應(yīng)付賬款科目





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