

服務(wù)費計提時有一部分含稅計提一部分不含稅計提,其他應(yīng)付款含稅支付,收到發(fā)票時按含稅額將不含稅的費用沖紅入賬,最后導致其他應(yīng)付款借方科目余額,實際已經(jīng)支付完服務(wù)費,請問這個我要如何調(diào)整回來?
答: 你好!你這個簡單的方法是,將之前的計提的都紅字沖減,然后按實際支付的和發(fā)票金額,重新補充計提
老師 老會計做賬時科目余額表顯示:其他應(yīng)付款貸方是負數(shù)的余額表示的是什么呢
答: 同學你好,貸方負數(shù)可以理解為是其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款科目余額為負數(shù)會不會有影響?
答: 你好 平時其他應(yīng)付款是負數(shù)沒關(guān)系 如果到了年底 需要重分類至其他應(yīng)收款科目
老師,之前賬上的科目余額表上是其他應(yīng)收款負數(shù)。我重新錄入期初,錄成了其他應(yīng)付款正數(shù)。做了幾個月才發(fā)現(xiàn)這個問題。現(xiàn)在要怎么辦
您好!我想請教下老師,我的科目余額表上其他應(yīng)付賬款為負數(shù),我可以將負數(shù)的部分調(diào)整到其他應(yīng)收款上嗎








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