老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
李老師 我收到的進項票 做分錄時 還需要做借 主營業業務成本 借 應交稅金 貸銀行存款嗎?我收到的進項票 需要做應交稅金嗎?借 主營業務成本47235 貸 銀行存款 47235 借 主營業務成本46767.33 借應交稅金467.67 貸 銀行存款 47235 這兩個哪個正確呢
答: 借 主營業務成本47235 貸 銀行存款 47235? 這么做是正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,公司買進來一個設備十幾萬,這個設備是贈送給客戶的。因為平時我們是銷售商品給客戶,客戶只能用我的設備才能使用這個產品。我開票的時候是只開商品的明細,設備不開吧?還有賬務處理這樣做對?入庫時 借:庫存商品120000應交稅費(進)15600貸:銀行存款135600贈送時 借:主營業務成本135600貸:庫存商品120000 應交稅費(銷)15600
答: 同學你好 那你就不開 你的設備折舊計入成本









粵公網安備 44030502000945號



彤彤 追問
2022-05-19 09:26
meizi老師 解答
2022-05-19 09:33
彤彤 追問
2022-05-19 09:35
meizi老師 解答
2022-05-19 09:45