老師, 我司2021年每筆發生的銀行手續費都是按銀行的回單當附件來做賬的,憑證如下: 借:財務費用-手續費 貸:銀行存款 本月我們出納去找銀行補開了去年全年手續費的增值稅專用發票,現在我拿著發票應該怎么做賬呢

風箏
于2022-05-19 14:02 發布 ??640次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2022-05-19 14:06
你好同學,您可以這樣做,可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,然后呢
相關問題討論
你好能在2022年4月中抵扣
借 以前年度損益調整
應交稅費
貸 銀行存款
2022-05-18 21:06:45
你好同學,您可以這樣做,可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,然后呢
2022-05-19 14:06:27
同學你好,借:財務費用-手續費,負數,應交稅費應交增值稅進項,正數,借:財務費用-手續費,正數。
2022-09-17 14:57:09
你好 借 以前年度損益調整
進項
貸銀行??
2022-02-25 12:58:44
根據您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續費已經按銀行回單入賬,現在2023年3月銀行開具了增值稅專用發票。
對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發票的開具日期和相關規定。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發票可以用于抵扣之前的財務費用。
對于沖抵以前的財務費用,需要根據具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理:
1.將增值稅專用發票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。
2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。
3.將沖抵的金額從增值稅專用發票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。
4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。
2023-11-08 10:54:29
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