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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-05-19 14:06

你好同學,您可以這樣做,可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,然后呢

李霞老師 解答

2022-05-19 14:06

借利潤分配未分配利潤,借應交稅費貸銀行存款。

風箏 追問

2022-05-19 14:12

可不可以直接做一筆這個分錄
借:應交稅費-應交增值稅(進項)
     貸:財務費用-手續費

風箏 追問

2022-05-19 14:13

其他不管

李霞老師 解答

2022-05-19 14:20

你好同學,這樣也是可以的哈。

李霞老師 解答

2022-05-19 14:20

但是應該是借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸利潤分配。

風箏 追問

2022-05-19 14:24

是這樣嗎
借:應交稅費-增值稅(進項)
貸:利潤分配-未分配利潤

李霞老師 解答

2022-05-19 14:26

你好同學,對的是這么個意思。

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相關問題討論
你好能在2022年4月中抵扣 借 以前年度損益調整 應交稅費 貸 銀行存款
2022-05-18 21:06:45
你好同學,您可以這樣做,可以借銀行存款貸利潤分配未分配利潤,然后呢
2022-05-19 14:06:27
同學你好,借:財務費用-手續費,負數,應交稅費應交增值稅進項,正數,借:財務費用-手續費,正數。
2022-09-17 14:57:09
你好 借 以前年度損益調整 進項 貸銀行??
2022-02-25 12:58:44
根據您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續費已經按銀行回單入賬,現在2023年3月銀行開具了增值稅專用發票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發票的開具日期和相關規定。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發票可以用于抵扣之前的財務費用。 對于沖抵以前的財務費用,需要根據具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理: 1.將增值稅專用發票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。 2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。 4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。
2023-11-08 10:54:29
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