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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-05-19 14:35

 你好;      如果納稅人在產生增量留抵稅額當期即申請退還,就意味著后期可繼續抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關配套政策發布實施前,就相當于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應納稅額,成了附加稅費的計稅(征)依據。  那么按照1萬來計算的  

豆豆 追問

2022-05-19 14:38

老師,那系統又自動將2000元扣掉了,8000元作為附加稅的計稅依據,難道是錯誤的需要手動修改嗎?

meizi老師 解答

2022-05-19 14:45

 你好 ;     你們系統自動的嗎 ?  那你就不改系統 ;直接按自動出來的金額來報   

豆豆 追問

2022-05-19 14:57

老師,正常情況附加稅的計稅依據是不是應該按照當期的應交增值稅的金額來計算?即使有留抵退稅的且當期已經退了的。

meizi老師 解答

2022-05-19 15:02

 你好;  是的。正常是按實際繳納的 增值稅和消費稅金額合計來計算的  ;如果  有留底退稅的話; 正常是你留底進項稅少了   那么你 之后繳納的稅額就高了。      

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你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。
2022-12-06 15:37:53
?你好;? ? ? 如果納稅人在產生增量留抵稅額當期即申請退還,就意味著后期可繼續抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關配套政策發布實施前,就相當于,已申請退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應納稅額,成了附加稅費的計稅(征)依據。? 那么按照1萬來計算的??
2022-05-19 14:35:55
你好,15000按這個來繳納的。
2022-05-19 15:14:25
你好,對的,應該是本期應繳稅額-已經預繳稅額=余額為附加稅計稅依據
2022-06-22 16:06:00
您好,附加稅是以實際繳納的增值稅為依據的,如果沒有交增值稅就不交附加稅
2022-05-01 20:07:04
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