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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 15:14

你好,15000按這個(gè)來(lái)繳納的。

豆豆 追問(wèn)

2022-05-19 15:17

老師,我就是被搞暈了,有的老師說(shuō)是按20000元來(lái)計(jì)提附加稅,是應(yīng)該按照當(dāng)期 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的貸方金額計(jì)提,確定是按15000元計(jì)提是吧?

郭老師 解答

2022-05-19 15:19

好,確定是按照退稅之后的來(lái)。

郭老師 解答

2022-05-19 15:19

你可以看一下你的增值稅申報(bào)表附表五。

豆豆 追問(wèn)

2022-05-19 15:24

對(duì)的,附表五系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出并減掉本期留抵退稅的金額了,謝謝老師!

郭老師 解答

2022-05-19 15:25

不用客氣,工作愉快。

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你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。
2022-12-06 15:37:53
?你好;? ? ? 如果納稅人在產(chǎn)生增量留抵稅額當(dāng)期即申請(qǐng)退還,就意味著后期可繼續(xù)抵扣的留抵稅額清零或減少。在相關(guān)配套政策發(fā)布實(shí)施前,就相當(dāng)于,已申請(qǐng)退還的這部分留抵稅額,融入了后期的應(yīng)納稅額,成了附加稅費(fèi)的計(jì)稅(征)依據(jù)。? 那么按照1萬(wàn)來(lái)計(jì)算的??
2022-05-19 14:35:55
你好,15000按這個(gè)來(lái)繳納的。
2022-05-19 15:14:25
你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
2022-06-22 16:06:00
您好,附加稅是以實(shí)際繳納的增值稅為依據(jù)的,如果沒(méi)有交增值稅就不交附加稅
2022-05-01 20:07:04
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