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A 未來的你??
于2022-05-20 11:08 發布 ??651次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-05-20 11:10
可以直接做生產領出的生產成本
A 未來的你?? 追問
2022-05-20 11:11
那么,如果這批材料是已經做成了成品的,倉庫賬中做了成品入賬呢?要怎么做呢?
文文老師 解答
2022-05-20 11:22
確認為庫存商品即可。
2022-05-20 11:29
老師,我的意思就是已經確認為了庫存商品之后就處理廢料給供應商回收抵應付賬款的情況下,是要怎么處理賬務呢?
2022-05-20 11:32
借:應付賬款貸:其他業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項
2022-05-20 11:33
我沒有開銷項出去,也是這樣做嗎?
2022-05-20 11:36
沒有開銷項出去,也是這樣做
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廠里自制配件委外加工電鍍,怎么做賬務處理?是借:生產成本 貸:應付賬款 嗎?
答: 計入制造費用—外協加工費
您好,老師,生產原材料產生的廢料供應商回收后抵應付賬款,那么這批廢料在財務賬中應當如何出賬更合理呢?可以直接做生產領出的生產成本嗎?
答: 可以直接做生產領出的生產成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
結平尾款:借生產成本紅字貸應付賬款這是什么意思
答: 這個分錄不平,借紅字,貸藍字
廣告傳媒公司,外發給同行做噴繪,我司付款,這樣做分錄對嗎?借:生產成本,貸,應付賬款 付款時:借:應付賬款,貸:銀行存款。
討論
老師,我想問一下這筆分錄借:應付賬款-29890 貸:銀行存款 29890但是前任會計 做錯了。她以為發票一直沒到實際上發票到了他那這筆做到其他應付款把做成借:生產成本 -xx 29890 貸:其他應付款-某某 29890 已結轉成本我想把這筆沖掉,是不是分錄是借:其他應付款-某某 29890 貸:應付賬款-29890原來那筆還要成本還要沖掉嗎?
老師,我們支付的委托加工產品的費用,當月加工當月付款,但是當月沒有開發票,我計入了預付賬款中,那當月能計入預付賬款后再轉入生產成本嗎?還是只能等發票給我們后才能計入生產成本呢?
上次計提工資時的分錄是:借:生產成本——工人工資 貸:應付賬款;次月發放時:借:應付賬款,貸:生產成本——工人工資 (這樣做分錄是否對?
老師,早上好,我做的施工勞務的分錄幫我看看對不對。借:生產成本 -暫估的沒有發票 貸 應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付款-法人 發票到了,借 其他應付-法人 貸 應付賬款-供應商,,這么做是對吧。
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 115879 個
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2022-05-20 11:11
文文老師 解答
2022-05-20 11:22
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2022-05-20 11:29
文文老師 解答
2022-05-20 11:32
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2022-05-20 11:33
文文老師 解答
2022-05-20 11:36