A公司為一般納稅人,寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 (1)2019年5月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶(hù),單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元,不含稅售價(jià)45元;同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工,購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元 (2)A公司擁有房產(chǎn)價(jià)值1000萬(wàn)元,其中600萬(wàn)元用于出租(成本模式管理),400萬(wàn)元用于生產(chǎn),房產(chǎn)稅如何繳納?計(jì)提本月折舊,年限30年。其他按稅法規(guī)定

嘻嘻
于2022-05-23 09:36 發(fā)布 ??1881次瀏覽
- 送心意
小默老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-23 11:49
你好,同學(xué)
1.借,應(yīng)付職工薪酬 15255貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300*45=13500 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13500*13%=1755
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000
貸,庫(kù)存商品 9000
借,銷(xiāo)售費(fèi)用 10755
貸, 庫(kù)存商品 9000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13500*13%=1755
借,應(yīng)付職工薪酬 5085
貸, 庫(kù)存商品 15*300=4500
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 585
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你好,同學(xué)
1.借,應(yīng)付職工薪酬? ?15255貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300*45=13500? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13500*13%=1755
? ?借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000
? ?貸,庫(kù)存商品 9000
? 借,銷(xiāo)售費(fèi)用? 10755
?貸, 庫(kù)存商品? 9000
???應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))13500*13%=1755
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借,應(yīng)付職工薪酬? 5085
? ?貸, 庫(kù)存商品? 15*300=4500
?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 585
? ?
2022-05-23 11:49:46
您好
甲公司應(yīng)確認(rèn)的企業(yè)所得稅收入總額100-10=90
2024-04-23 20:13:55
你好,這個(gè)可以一次性稅前扣除的
2023-07-28 11:36:50
企業(yè)所得稅是按照不含稅價(jià)算
2023-02-13 10:09:53
同學(xué),你好
增值稅9%
附加稅12%
企業(yè)所得稅5%
2024-05-30 15:38:51
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小默老師 解答
2022-05-23 11:51