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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2022-05-23 10:27

您好!抵減的時候就沒有余額了
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(減免稅款)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個循序?qū)幔恐x謝!——是正確的;
2022-02-16 11:15:12
您好!抵減的時候就沒有余額了 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(減免稅款)
2022-05-23 10:27:50
企業(yè)購買金稅盤等設(shè)備的時候,先計入到管理費用科目,其分錄為。 借:管理費用—辦公費。 貸:銀行存款等。 根據(jù)相關(guān)政策,企業(yè)購買的稅控設(shè)備及服務(wù)費可以全額抵扣,其抵扣時候的分錄為。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅額。 貸:管理費用—辦公費。
2022-03-25 10:50:37
你好,你看下有借方余額嗎?已經(jīng)抵扣了,把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的,你是一般納稅人嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022-03-07 11:35:57
你好 這個你后續(xù)要轉(zhuǎn)到已交增值稅里面的
2023-02-15 14:25:43
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