公司組織的暑期夏令營,4月份先預(yù)收了一部分費(fèi)用,這個(gè)入賬是“預(yù)收款”嗎還是應(yīng)該怎么入賬?5月份的時(shí)候因?yàn)槿藬?shù)不滿組織不起來,需要將這筆費(fèi)用退還給學(xué)生,這時(shí)候如何做賬?

Sherry
于2017-05-08 14:23 發(fā)布 ??917次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
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你好; 你們銷售 設(shè)備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,開票的時(shí)候做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-14 15:12:46
關(guān)于跨年的預(yù)收賬款收到費(fèi)用的入賬,具體的操作流程如下:
1. 根據(jù)跨年預(yù)收賬款收到費(fèi)用的收據(jù),登記到現(xiàn)金銀行流水賬戶中;
2. 將收款項(xiàng)目和部門進(jìn)行確認(rèn),并將收款憑證錄入到會(huì)計(jì)賬簿系統(tǒng)中;
3. 跨年預(yù)收賬款收到費(fèi)用記入貸方,同時(shí)借方記賬到應(yīng)收賬款科目;
4. 生成對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款憑證,并將憑證打印出來保存在憑證檔案中;
5. 將跨年的預(yù)收賬款收到費(fèi)用進(jìn)行業(yè)務(wù)處理,完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理。
2023-02-24 19:16:44
您好,這個(gè)的話,借預(yù)收賬款 貸 收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-03-30 10:00:30
你好,做到無票費(fèi)用中,學(xué)員
2022-02-23 08:00:16
同學(xué)你好
按對(duì)應(yīng)的支出計(jì)入費(fèi)用
2023-08-02 11:56:22
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