

賬上的應(yīng)付賬款,年底的時(shí)候用現(xiàn)金支付償還,是不是可以這樣做賬借:應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金如果庫存現(xiàn)金不夠支付的是否可以將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款股東名下(股東同意這樣操作)借:應(yīng)付賬款 貸:其它應(yīng)付款-股東這樣做對(duì)嗎?
答: 實(shí)際支付出去了嗎?
老板付的錢,掛賬,是不是要庫存現(xiàn)金過度一下。借:庫存現(xiàn)金,貸:應(yīng)付賬款
答: 你好 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸其他應(yīng)付款 這樣就行?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?我想問一下,我3月份有張憑證做錯(cuò)了,貸應(yīng)該寫應(yīng)付賬款,寫成庫存現(xiàn)金了,這樣的情況,是紅沖了本月做賬正確的,還是直接在4月份做糾正錯(cuò)賬的憑證,寫借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款???
答: 你好;? ? 那你調(diào)整下即可。? 摘要寫調(diào)整某憑證號(hào); 分錄做 :借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款即可? ?







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