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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2022-05-24 16:21

計提的時候不涉及個稅,個稅是在發放的時候進行的,所以紅色的分錄入放到發放的時候做

我愛學習 追問

2022-05-24 16:22

計提工資不用先算好個稅嗎?現在我3月已經計提了,4月怎么辦,圖2這樣做對不對

森林老師 解答

2022-05-24 16:25

個稅是在發放的時候體現,借應付職工薪酬-工資,貸銀行,貸應交稅費-個稅,你上個月計提了,在貸方,所以四月做到借方。
借應付職工薪酬-工資,借應交稅費-個稅  貸銀行,

我愛學習 追問

2022-05-24 16:33

老師,你看我三月份那張,做到管理費用工資那里了。是不是錯了?三月份那張是要紅沖重做嗎?

森林老師 解答

2022-05-24 16:34

是了,三月就做錯了,紅沖一下吧

我愛學習 追問

2022-05-24 16:38

那我要拿什么做附件?這個情況說明嗎?

森林老師 解答

2022-05-24 16:40

這個直接寫明哪個憑證的修改就行了

我愛學習 追問

2022-05-24 17:58

老師,是整張憑證紅沖?還是只紅沖那一條錯的個稅

森林老師 解答

2022-05-24 19:15

就沖一個也可以,也可以全部

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相關問題討論
你好,現在四月份申報的是三月份的嗎?如果是的話,你應該扣除三月份的,四月份的在下一個月扣除。
2022-05-07 15:14:49
這個本期收入填寫是個人社保,這樣實發為0 就可以,
2020-10-15 14:21:48
你好,二月份有工資嗎?
2022-04-12 16:27:54
您好,這個是屬于填寫的4000,不扣除社保的,然后專項扣除把社保填上
2023-06-15 15:29:02
是的,你們正常按工資申報就行
2025-01-06 16:23:24
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